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洋葱集团发布2021年Q2业绩 营收下降36.5%至6.964亿元净利同比转亏

金融界网 2021-08-18 01:14:58

  金融界网8月18日消息,致力于品牌孵化及跨境直卖电商平台洋葱集团今日宣布了公司2021年第二业绩未经审计业绩报告。财报显示第二季度营收6.964亿元,同比下降36.5%;净亏损3.324亿元去年同期净利润为4110万,GMV为7.985亿元同比下降36.32%。

  2021年第二季度财务亮点

  2021年第二季度总收入为6.964亿元人民币(合1.079亿美元),而2020年同期为10.9680亿元人民币。

  毛利润为1.562亿元人民币(2420万美元),而2020年同期毛利润为2.526亿元人民币。

  普通股股东净亏损3.324亿元人民币(合5150万美元),而2020年同期净利润为4110万元人民币。

  归属于普通股股东的非公认会计准则净利润为4840万元人民币(750万美元),而2020年同期为4110万元人民币。

  2021年第二季度运营亮点

  2021年第二季度,集团销售额产生的总GMV为7.985亿元人民币(1.237亿美元),而2020年同期为12.539亿元人民币。

  自有品牌销售产生的GMV总额为3180万元人民币(490万美元),较2020年同期的930万元人民币大幅增长241.9%。

  截至2021年6月30日的12个月里,核心意见消费者(“KOCs”)总人数、活跃KOCs总人数[4]和活跃买家总人数[5]分别为73.35万人、500.3万人和160万人。

  截至2021年6月30日,集团品牌总数达到4195个,自有品牌总数达到27个。

  近期发展

  洋葱集团创始人、董事长兼CEO李淙表示:“在2021年上半年,我们在几个方面取得了巨大进展。今年5月,我们成功地完成了首次公开发行,并在纽约证券交易所上市。我们在全球资本市场的首次亮相为我们提供了更多的机会、资源和资金来推动我们公司的业务。我们始终秉承成为生活方式品牌的梦工厂(DRMF)的使命,全力发展自有品牌和战略品牌。我们还继续向消费者提供优质产品。截至2021年6月30日,我们自有品牌和战略品牌分别达到27个和111个。我们也很高兴地看到,我们的自有品牌和战略品牌对总GMV的贡献不断增长。2021年第二季度,我们自有品牌和战略品牌的GMV总计占集团总GMV的43.8%,而2020年同期为30.5%。”

  “随着我们的不断发展也面临着一些市场挑战,如在线用户获取难度的增加和用户获取成本的上升。我们很早预见了这一挑战并制定了战略计划。例如,为了进一步提高我们的用户获取能力,我们降低了KOCs的订阅服务费门槛,并优化了激励机制。今年的行业和经济环境也变得更具挑战性。我们注意到电子商务行业的价格竞争十分激烈,而全球经济仍处于复苏阶段。我们分销渠道的容量在一定程度上受到行业和经济环境的影响。为了优化我们的分销渠道,我们将继续加强分销渠道的类型,进一步激活和提高我们现有KOCs的营销能力。对于我们的产品,我们制定了全面的计划,专注于品牌的深度和广度,开发和引进更多自有品牌品牌,不断探索具有明显潜力的新的战略品牌,激发市场活力。虽然这些优化措施在短期内影响了我们的财务业绩,但我们相信这些努力将对集团的长期战略发展发挥积极作用。”李淙进一步评论道。

  “尽管面临困难,但我们坚信,我们强大的市场意识、敏捷的天性和出色的执行能力将带领我们进入下一个里程碑。我们始终致力于通过创造更多的渠道,用我们的产品、服务和文化渗透每个人的生活,来满足用户的需求。作为一家只有5年历史的公司,我们仍处于发展的初期阶段,但我们将继续以乐观和热情向前推进。”

  2021年第二季度财务业绩

  总收入为6.964亿元人民币(合1.079亿美元),而2020年同期总收入为10.9680亿元人民币。下降主要是由于集团将更多的资源用于拓展自有品牌品牌和新的分销渠道,现有业务模块业绩下降。

  产品收入为6.639亿元人民币(合1.029亿美元),而2020年同期为10.3740亿元人民币。

  服务收入为3250万元人民币(500万美元),而2020年同期为5940万元人民币。

  营收成本为5.402亿元(8370万美元),较2020年同期的8.442亿元下降了36.0%,与产品收入的下降相一致。

  毛利润为1.562亿元人民币(2420万美元),而2020年同期毛利润为2.526亿元人民币。

  毛利率为22.4%,而2020年同期为23.0%。

  履约费用为4370万元人民币(680万美元),比2020年同期的5020万元人民币下降12.8%。这一下降与产品收入的下降是一致的,并被国内包装和快递物流单位价格的上涨部分抵消。与去年相比,我们与优质的物流服务商合作,为客户提供更好的服务质量。

  技术和内容费用为1210万元(190万美元),比2020年同期的500万元增加了140.5%。增加的主要原因是研发人才的增加。

  销售和营销费用为5530万元人民币(860万美元),较2020年同期的1.219亿元人民币下降54.6%。本季度对现有分销渠道的有效性进行分析,减少低效渠道,优化现有分销渠道体系。

  一般和行政费用为3.797亿元人民币(5880万美元),而2020年同期为1240万元人民币。增加的主要原因是与首次公开发行相关的基于股票的薪酬费用和专业服务费用。

  运营亏损总额为3.331亿元人民币(合5160万美元),而2020年同一季度的总收入为6350万元人民币。

  归属于普通股股东的净亏损为3.324亿元人民币(合5150万美元),净利润率为47.7%,而归属于普通股股东的净收益为4110万元人民币,净利润率为3.7%。

  归属于普通股股东的非公认会计准则净收入为4840万元人民币(750万美元),而2020年同期为4110万元人民币。

  每股亏损为36.0元人民币(5.6美元),而2020年同期每股收益为5元人民币。

  截至2021年6月30日,该公司现金及现金等价物为4.335亿元人民币(6710万美元),而截至2021年3月31日,该公司现金及现金等价物为2.732亿元人民币。由于本公司在2021年第二季度赎回了某些短期金融产品,截至2021年6月30日,短期投资从2021年3月31日的8500万元人民币降至3130万元人民币(480万美元)。

  业绩展望

  2021年第三季度,公司预计总收入为7.2亿至7.6亿元,同比下降31%至27%。这一预测反映了集团今年的战略举措,即投资于增长,并可能发生变化。我们将投入更多资源发展自有品牌,建立新的分销渠道。随着资源的转移,我们现有的核心业务模块的性能预计会下降。自有品牌的发展需要一定的孵化时间,新的分销渠道体系的建立是一个探索的过程,所以我们希望这个战略投资期在短期内持续。

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